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市农业农村局对2024年度内部审计工作方案

索引号 : 011337637/2025-13300 文  号 :

主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 咸宁市农业农村局

名 称: 市农业农村局对2024年度内部审计工作方案 发布日期: 2025年05月26日

有效性: 有效 发文日期:

根据《咸宁市审计局关于开展内部审计工作调研的通知》经局领导同意决定即日起至2025年1月10日开展我局各预算单位2024年度财务收支审计工作,为保证审计工作有序进行,特制定工作方案如下:

一、审计时间

即日起至2025年1月10日。

二、审计对象及范围

1.审计对象:局所属各预算单位。

2.审计范围:2024年财务收支情况。

三、审计内容

1.收支是否合法、真实,报账是否及时、规范,是否符合国家财会制度和局有关财务规定。

2.年度预算执行情况。

3.有无侵占、挪用、私分套取项目资金等问题。

四、审计方式

本次采取就地审计方式进行,各预算单位将会计凭证、账簿、报表和有关制度集中放置专门办公室。

五、审计分工

为顺利完成内审工作,成立市农业农村局内部审计领导小组,由党组成员、副局长杜新国同志任组长,总经济师张俊同志任副组长(负责统筹协调),胡欣娇、续强凤、张丹、王煊阳李雅兰等同志任审计员。

领导小组下设两个审计组,第一组成员为续强凤、李雅兰负责审计水产局、种子推广服务中心。第二组成员为胡欣娇、张丹、王煊阳负责审计畜牧兽医局、农业环保站、动物疫病预防控制中心。各审计组在审计期限内自行安排时间与被审计单位对接,为了掌握工作进度每周三、周五向副组长报告工作进展情况。审计完成后,由胡欣娇同志编撰审计报告初稿,由审计领导小组成员集体讨论、认真审核、汇总后形成正式审计报告报局党组并报相关部门。由胡欣娇同志负责填报《单位及内部审计机构基本情况表》和《单位内部审计业务情况表》。办公室负责做好文件印发、会议通知等工作。

六、工作要求

各审计组一要认真审查会计资料、相关文件及现金、实物等,按规定取证,相关单位必须认真配合;二要注意听取相关单位及人员意见、建议;三要严格遵守审计纪律,不准接受被审计单位安排的就餐和宴请,不随意使用被审计单位的交通工具,不准向被审计单位提出与审计无关要求。

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                                                          咸宁市农业农村局办公室